河南省武术体操冰雪运动中心

2025年河南省武术体操冰雪运动中心预算公开

发布日期:2025-03-03 02:43 信息来源:

2025年河南省武术体操冰雪运中心预算公开

 河南省武术体操冰雪运动中心

2025年2月28日


2025年河南省武术体操冰雪运动中心单位预算公开

 

第一部分 河南省武术体操冰雪运动中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 河南省武术体操冰雪运动中心 2025年单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 河南省武术体操冰雪运动中心2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表


第一部分

河南省武术体操冰雪运动中心概况

 

一、河南省武术体操冰雪运动中心主要职责

主要职责协助拟订全省武术、体操、冰雪等运动项目的发展规划,推动项目的普及和发展;负责全省武术、体操、冰雪等项目运动队建设及人才培养;组织运动队的日常训练,选拔优秀运动员参加国内外比赛等工作。

二、河南省武术体操冰雪运动中心预算单位构成情况

河南省武术体操冰雪运动中心经省体育局研究批准,中心内设机构10个,分别是:办公室、党委办公室、训练竞赛科、人事科、财务科、武术文化科和4个运动队(散打队、空手道队、武术套路队和体操队)。运动员岗位77个,行政人员岗位17个,专业技术岗位32个。


第二部分

河南省武术体操冰雪运动中心2025年单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

河南省武术体操冰雪运动中心2025年收入总计9741.2万元,支出总计9741.2万元,与2024年预算相比,收入增加1184.8万元,增长13.85%。主要原因:2024年运动队训练比赛经费、全民健身经费、青少年体育训练经费等结转经费增加;支出增加1184.8万元,增长13.85%,主要原因:2024年运动队训练比赛经费、全民健身经费、青少年体育训练经费等结转经费增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省武术体操冰雪运动中心2025年收入合计9741.2万元,其中:一般公共预算4261.1万元; 政府性基金收入3386.8万元;预计部门结转资金2093.3万元

三、支出预算总体情况说明

河南省武术体操冰雪运动中心2025年支出合计9741.2万元,其中:基本支出3735.7万元,占38.35%;项目支出6005.5万元,占61.65%

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省武术体操冰雪运动中心2025年一般公共预算收支预算4261.1万元,政府性基金收支预算3386.8万元。与2024年相比,一般公共预算收支预算增加974.1万元,增加29.63%,主要原因:人员经费增加;政府性基金收支预算减少1225.7万元,减少26.57%,主要原因:运动队训练比赛经费、单位运行及场馆维修等保障经费、青少年体育训练经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省武术体操冰雪运动中心2025年一般公共预算支出年初预算为4261.1万元。其中:基本支出3735.7万元,占87.67%;项目支出525.4万元,占12.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省武术体操冰雪运动中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为3735.7万元。其中:人员经费支出3576.1万元,占95.73%;公用经费支出159.6万元,占4.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省武术体操冰雪运动中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年无增减。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年无增减。

(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2024年无增减。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年无增减。公务用车运行维护费预算数比2024年无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

中心2025年府性基金预算支出年初预算为3386.8万元。支出具体情况如下:运动队训练比赛保障经费2888.3万元;单位运行及场馆维修等保障经费313.5万元;全民健身经费185万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

河南省武术体操冰雪运动中心2025年机构运转经费支出预算159.6万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1153万元,其中:政府采购货物预算1153万元。

(三)绩效目标设置情况

我中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2024年期末,我中心共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有0项;我中心将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款

、财政专户管理资金是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:

河南省武术体操冰雪运动中心2025年单位预算表


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